一、寧波東睦新材料集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的說明
本公司屬于機(jī)械通用零部件行業(yè)中的粉末冶金行業(yè),是國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模*大、綜合技術(shù)能力*強(qiáng)的粉末冶金機(jī)械零件制造企業(yè)之一,是國家科技部火炬中心認(rèn)定的“國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”。公司的產(chǎn)品廣泛配套于汽車、摩托車、空調(diào)、冰箱、電動(dòng)工具、工程機(jī)械、辦公機(jī)械等。
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入48,727萬元,比上年增長9.55%;主營業(yè)務(wù)利潤7,728萬元,比上年下降26.27%;實(shí)現(xiàn)凈利潤為169.19萬元,較上年下降96.17%,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤39萬元,比上年下降99.05%;公司的粉末冶金制品總銷量達(dá)23,170噸,比上年增長7.52%。
根據(jù)中國機(jī)械通用零部件協(xié)會(huì)粉末冶金專業(yè)協(xié)會(huì)2006年1-11月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):在參加該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的全部49家粉末冶金零件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)中,本公司的銷售收入占協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的22.14%,銷售產(chǎn)量占協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的29.53%,繼續(xù)在這兩個(gè)指標(biāo)上*于國內(nèi)同行業(yè)的其他企業(yè)。
2006年,公司生產(chǎn)經(jīng)營也面臨三個(gè)重大課題:控股子公司的整合、主要原材的料漲價(jià)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。公司從強(qiáng)化內(nèi)部管理,降低內(nèi)部損耗,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),積極推動(dòng)新產(chǎn)品的開發(fā),積極推進(jìn)國內(nèi)、國際兩個(gè)市場的開發(fā),取得了明顯的效果。但由于控股子公司的整合進(jìn)度未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、原材料的大幅度漲價(jià),以及主導(dǎo)產(chǎn)品市場的波動(dòng),使得公司經(jīng)營業(yè)績大幅度下滑,財(cái)務(wù)指標(biāo)急劇惡化。
二、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案
2006年度公司在經(jīng)營中遇到的問題和困難主要有:①原材料的漲價(jià):全球范圍內(nèi)的鋼鐵等原材料的漲價(jià),使得公司主要供應(yīng)商的生產(chǎn)成本提高,因此,主要原材料價(jià)格的上漲給公司的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來了很大的壓力。②產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整:由于生產(chǎn)成本的持續(xù)上升和產(chǎn)品價(jià)格的下降,中低端產(chǎn)品已很難盈利,加上市場的波動(dòng),給公司的經(jīng)營帶來了很大的壓力,同時(shí)在產(chǎn)品轉(zhuǎn)移生產(chǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整過程中,又會(huì)牽制公司大量的精力,會(huì)產(chǎn)生大量的成本。③控股子公司的整合:2006年公司多家控股子公司仍處于整合期,投入了公司較多的人力、物力和財(cái)力,從而影響公司整體效益的提高。
另外,公司的生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,產(chǎn)品的升級(jí),使得在管理、技術(shù)等方面受到較大的壓力。
針對上述問題和困難,公司主要采取了以下措施:
1)在報(bào)告期內(nèi),加大了產(chǎn)品和市場的開發(fā)力度,加快產(chǎn)品的升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整;進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理,降低內(nèi)部質(zhì)量損耗。
2)在報(bào)告期內(nèi),進(jìn)一步加大了對控股子公司的整合力度,提升控股子公司的生產(chǎn)能力,通過向控股子公司的轉(zhuǎn)移生產(chǎn)來降低部分產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,提高競爭力。
3)利用控股子公司的優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)就近配套,可以進(jìn)一步降低運(yùn)輸成本,以及縮短生產(chǎn)、供貨周期,提高客戶的服務(wù)質(zhì)量。
4)利用公司的技術(shù)優(yōu)勢,加快原材料國產(chǎn)化進(jìn)程,進(jìn)一步完善產(chǎn)品生產(chǎn)工藝,以降低生產(chǎn)成本。
5)原材料統(tǒng)一采購,進(jìn)一步降低各控股子公司的原材料成本,同時(shí)也使本公司在采購原材料時(shí)享受更大的折扣。
三、公司2007年經(jīng)營目標(biāo)及措施
2007年公司將爭取主營業(yè)務(wù)收入增幅不低于25%。為保證該目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),公司將采取以下措施:
1)加大對控股子公司的整合力度,努力提高控股子公司的經(jīng)濟(jì)效益和競爭力。
2)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理,以降低內(nèi)部質(zhì)量損耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3)加快汽車、空調(diào)壓縮機(jī)和電動(dòng)工具粉末冶金新產(chǎn)品的研發(fā),以進(jìn)一步擴(kuò)大市場并優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
4)利用公司的技術(shù)優(yōu)勢,加快原材料國產(chǎn)化進(jìn)程,進(jìn)一步完善產(chǎn)品生產(chǎn)工藝,以降低生產(chǎn)成本,提高競爭能力。